Мы являемся латвийским плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) и занимаемся управленческими услугами и консультированием. Мы получили счет от испанского НДС плательщика, в котором указаны следующие услуги: "Fees for professional services rendered regarding our tax advice. Proposal dated 15.01.2016". Примечания: "VAT to be accounted for by the recipient under reverse charge, Article 196 of the 6th directive (recast) DIR 2006/112/EC." Где эти услуги указывать в декларации НДС? Как классифицируются эти услуги? Нужно ли, совершая уплату за них, уплачивать подоходный налог с предприятия (ПНП)?