Мне, как физическому лицу (не являюсь ни самозанятым лицом, ни плательщиком налога на микропредприятия), принадлежит автомобиль. Хочу продать этот автомобиль своему предприятию – обществу с ограниченной ответственностью (ООО), где являюсь единственным участником и членом правления. Мое ООО является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Если ООО после 1 или 2 лет продаст автомобиль физическому лицу, которое не является плательщиком НДС, будет ли сделка облагаться НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 15. Dec. 2017
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "X" (латвийское предприятие, плательщик налога на добавленную стоимость (НДС)) заключило договор с иностранным предприятием (производитель) "Y" о распространении определенного товара в странах Европейского Союза. Согласно договору ООО "X" подыскивает клиентов, которые совершают заказы сразу от иностранного предприятия "Y", в свою очередь, ООО "X" ежемесячно получает бонус или комиссионную плату, рассчитывая ее от стоимости заказанного товара. Нужно ли применять налоги к этим комиссионным платам, и нужно ли эти суммы ежемесячно указывать в отчетах, подаваемых Службе государственных доходов?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 12. Dec. 2017
Установлено, что за расходы, которые не связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, например, расходы на мероприятия по развлечению работников, предналог налога на добавленную стоимость (НДС) отчислять нельзя. Неужели ли такую сделку, независимо от ее суммы, не нужно указывать в какой-либо графе декларации НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 30. Nov. 2017
04.10.2017 Европейская Комиссия (ЕК) предоставила план о крупнейшей реформе Европейского союза (ЕС) в регулировании налога на добавленную стоимость (НДС) за четверть века. Предусмотрено, что она улучшит и модернизирует налоговую систему как на государственном уровне, так и индивидуально для каждого предприятия, которое совершает приобретение и поставки товаров на территории ЕС.
Налог на добавленную стоимость
08:00, 29. Nov. 2017
Предприятие продает новостройку. В договоре о продаже указана общая стоимость за землю и здание плюс налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%. Согласно договору покупатель оплату будет производить по частям: 1-ую часть оплатит в октябре, а 2-ую часть – в ноябре. Покупатель в октябре уплатил 1-ую часть. Если покупатель в ноябре не произведет оплату 2-ой части, сделка не произойдет и предприятию нужно будет вернуть покупателю полученную часть суммы покупки. Считается ли полученная в октябре оплата авансовым платежом? Нужно ли будет уплачивать НДС в бюджет в ноябре? Или же НДС нужно будет уплачивать по всей сделке тогда, когда получена вся сумма за покупку? Нужно ли в счете указывать стоимость земли и здания отдельно?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 28. Nov. 2017
Зарегистрированное лицо, осуществляющее индивидуальную работу (не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС)), предприятию "A" (плательщик НДС) выписывает счет за строительные работы. Получатель разрешения на строительство – предприятие "A", в свою очередь, лицо, осуществляющее индивидуальную работу, согласно договору, является субподрядчиком, который находится под надзором сертифицированного специалиста предприятия "A". Как в этой ситуации применять НДС? Как предприятию "A" декларировать эту сделку в декларации НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 24. Nov. 2017
В сентябре этого года Служба государственных доходов предоставила справку, в которой ответила на вопрос налогоплательщика о правах в полном размере отчислять предналог за расходы по приобретению и эксплуатации автомобиля категории N1G.
Налог на добавленную стоимость
09:00, 21. Nov. 2017
В 2017 году предприятие на принадлежащей ему земли построило офис и многоквартирное здание для дальнейшей продажи (облагаемая налогом на добавленную стоимость (НДС) сделка). Проектировщикам было заплачено за проект интерьера фойе (применяя НДС в размере 21% и отчисляя его в качестве предналога), а также строителям заплачено за строительство здания (применяя реверсный НДС). Нужно ли, регистрируя использование недвижимого имущества указывать в графе 4 "Общая сумма налога" части I "О регистрации недвижимого имущества (раздел А) и исключении недвижимого имущества из регистра (раздел С)" приложения НДС 7 "Отчет об использовании недвижимого имущества" (часть I отчета НДС 7) декларации НДС отчисленный предналог и рассчитанный НДС за строительство?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 17. Nov. 2017
В мае заключен договор на предоставление услуг на 1000 EUR без налога на добавленную стоимость (НДС). Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – поставщик услуг – не достигло порога доходов в 50 000 EUR и не зарегистрировалось в качестве плательщика НДС. В мае ООО, согласно условиям упомянутого договора, выписало авансовый счет на 200 EUR.
Налог на добавленную стоимость
08:30, 14. Nov. 2017
Кому подавать годовую декларацию налога на добавленную стоимость (НДС) за таксационный год (НДС 4)? Нужно ли подготавливать декларацию НДС 4 в случае, если в течение года были уточнения НДС?
Налог на добавленную стоимость
09:10, 7. Nov. 2017
Латвийское предприятие "X", которое является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии, зарегистрировалось в особом режиме НДС MOSS (для услуг электронной связи, вещания и оказанных электронным способом услуг) и предоставляет услугу разработки содержания домашней страницы для предприятия "Y", которое зарегистрировано на Виргинских островах (Великобритания) и не является плательщиком НДС. Как предприятию "X" в этом случае правильно подготовить счет? Применять ли НДС Великобритании в размере 20%, или же внутренний НДС в размере 21%? В какой декларации нужно указать конкретную сделку?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 2. Nov. 2017
Предприятие "A" осуществляет хозяйственную деятельность (гостиничные услуги) в арендованных помещениях (в здании гостиницы). На основании договора полномочий, владелец здания, который одновременно является также единственным участником предприятия "A", дает задание, а предприятие "A" от имени владельца здания обязуется организовать реконструкцию и расширение помещений гостиничного кафе.
Налог на добавленную стоимость
18:00, 23. Okt. 2017
Приобретение услуг от зарегистрированных налогоплательщиков третьих стран в наше время не является ничем необычным, однако применение налогов все еще вызывает неясности и вопросы по этой теме получаем регулярно. Попробуем понять, кто рассчитывает и уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) и в каких случаях могут наступить риски уплаты подоходного налога с предприятий (ПНП).
Налог на добавленную стоимость
08:00, 16. Okt. 2017
Должен ли в счете, при получении услуги из третьих стран, быть указан налог на добавленную стоимость (НДС)?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 5. Okt. 2017
Как в декларации налога на добавленную стоимость (НДС) указать полученные от юридических лиц гарантийные деньги за аренду помещений, если по окончанию периода аренды эти деньги можно вернуть клиенту или же использовать для компенсации понесенных расходов? Нужно ли в декларации НДС проводить и расчет пропорции?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 3. Okt. 2017