Компания (плательщик налога на добавленную стоимость (НДС)), обслуживающая дома, имеет офисные помещения в своем доме. По сути, компания должна будет производить оплату и за обслуживание помещений, как и остальные жители дома. Компания выставляет сама себе счет за обслуживание помещений (насколько я понимаю, должна быть указана сноска – саморасчет). К плате за обслуживание применяется НДС в размере 21%. Как следует указать эту сделку в декларации НДС? В каких строках? Можно ли отчислить предналог? Для нашей компании это одновременно является как доходами, так и расходами.