Наше предприятия для хозяйственной деятельности закупает панели от литовского предприятия, которое является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Как правильно указать эту сделку в декларации НДС, если к ней применяется 0% НДС? Мы являемся плательщиком НДС.