Предприятие, плательщик налога на добавленную стоимость (НДС), получил счет из Великобритании на оплату за участие в конференции, которая состоится в Великобритании. Счет выписан со ставкой НДС Великобритании (сумма + НДС 20%). Может ли наше предприятие вычесть предналог? Если может, в какой графе декларации по НДС его нужно указывать, и от какой суммы он рассчитывается?