Латвийское предприятие "A" закупает товар у итальянского предприятия "B", предприятие "B" выписывает счет предприятию "А" по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) 0%. Оба предприятия являются плательщиками НДС. Однако товар транспортируется из итальянского предприятия "С" в Польшу, откуда латвийское предприятие "A" экспортирует его на украинское предприятие "В" (экспортером в декларации является латвийское предприятие "A") и выписывает ему счет. Транспортные расходы из Италии в Украину покрывает латвийское предприятие "A".

Как предприятие "A" должно рассчитать и указать в декларации НДС и в приложениях к ней сделку по приобретению от итальянского предприятия "B"? Как предприятие "A" должно указать в декларации НДС сделку по реализации на Украину в предприятие "С", и какая ссылка НДС должна быть указана в счете?