Предприятие продает новостройку. В договоре о продаже указана общая стоимость за землю и здание плюс налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%. Согласно договору покупатель оплату будет производить по частям: 1-ую часть оплатит в октябре, а 2-ую часть – в ноябре. Покупатель в октябре уплатил 1-ую часть. Если покупатель в ноябре не произведет оплату 2-ой части, сделка не произойдет и предприятию нужно будет вернуть покупателю полученную часть суммы покупки. Считается ли полученная в октябре оплата авансовым платежом? Нужно ли будет уплачивать НДС в бюджет в ноябре? Или же НДС нужно будет уплачивать по всей сделке тогда, когда получена вся сумма за покупку? Нужно ли в счете указывать стоимость земли и здания отдельно?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 28. Nov. 2017
Зарегистрированное лицо, осуществляющее индивидуальную работу (не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС)), предприятию "A" (плательщик НДС) выписывает счет за строительные работы. Получатель разрешения на строительство – предприятие "A", в свою очередь, лицо, осуществляющее индивидуальную работу, согласно договору, является субподрядчиком, который находится под надзором сертифицированного специалиста предприятия "A". Как в этой ситуации применять НДС? Как предприятию "A" декларировать эту сделку в декларации НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 24. Nov. 2017
В сентябре этого года Служба государственных доходов предоставила справку, в которой ответила на вопрос налогоплательщика о правах в полном размере отчислять предналог за расходы по приобретению и эксплуатации автомобиля категории N1G.
Налог на добавленную стоимость
09:00, 21. Nov. 2017
В 2017 году предприятие на принадлежащей ему земли построило офис и многоквартирное здание для дальнейшей продажи (облагаемая налогом на добавленную стоимость (НДС) сделка). Проектировщикам было заплачено за проект интерьера фойе (применяя НДС в размере 21% и отчисляя его в качестве предналога), а также строителям заплачено за строительство здания (применяя реверсный НДС). Нужно ли, регистрируя использование недвижимого имущества указывать в графе 4 "Общая сумма налога" части I "О регистрации недвижимого имущества (раздел А) и исключении недвижимого имущества из регистра (раздел С)" приложения НДС 7 "Отчет об использовании недвижимого имущества" (часть I отчета НДС 7) декларации НДС отчисленный предналог и рассчитанный НДС за строительство?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 17. Nov. 2017
В мае заключен договор на предоставление услуг на 1000 EUR без налога на добавленную стоимость (НДС). Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – поставщик услуг – не достигло порога доходов в 50 000 EUR и не зарегистрировалось в качестве плательщика НДС. В мае ООО, согласно условиям упомянутого договора, выписало авансовый счет на 200 EUR.
Налог на добавленную стоимость
08:30, 14. Nov. 2017
Кому подавать годовую декларацию налога на добавленную стоимость (НДС) за таксационный год (НДС 4)? Нужно ли подготавливать декларацию НДС 4 в случае, если в течение года были уточнения НДС?
Налог на добавленную стоимость
09:10, 7. Nov. 2017
Латвийское предприятие "X", которое является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии, зарегистрировалось в особом режиме НДС MOSS (для услуг электронной связи, вещания и оказанных электронным способом услуг) и предоставляет услугу разработки содержания домашней страницы для предприятия "Y", которое зарегистрировано на Виргинских островах (Великобритания) и не является плательщиком НДС. Как предприятию "X" в этом случае правильно подготовить счет? Применять ли НДС Великобритании в размере 20%, или же внутренний НДС в размере 21%? В какой декларации нужно указать конкретную сделку?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 2. Nov. 2017
Предприятие "A" осуществляет хозяйственную деятельность (гостиничные услуги) в арендованных помещениях (в здании гостиницы). На основании договора полномочий, владелец здания, который одновременно является также единственным участником предприятия "A", дает задание, а предприятие "A" от имени владельца здания обязуется организовать реконструкцию и расширение помещений гостиничного кафе.
Налог на добавленную стоимость
18:00, 23. Okt. 2017
Приобретение услуг от зарегистрированных налогоплательщиков третьих стран в наше время не является ничем необычным, однако применение налогов все еще вызывает неясности и вопросы по этой теме получаем регулярно. Попробуем понять, кто рассчитывает и уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) и в каких случаях могут наступить риски уплаты подоходного налога с предприятий (ПНП).
Налог на добавленную стоимость
08:00, 16. Okt. 2017
Должен ли в счете, при получении услуги из третьих стран, быть указан налог на добавленную стоимость (НДС)?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 5. Okt. 2017
Как в декларации налога на добавленную стоимость (НДС) указать полученные от юридических лиц гарантийные деньги за аренду помещений, если по окончанию периода аренды эти деньги можно вернуть клиенту или же использовать для компенсации понесенных расходов? Нужно ли в декларации НДС проводить и расчет пропорции?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 3. Okt. 2017
Часто получаем вопросы от читателей о применении налога на добавленную стоимость (НДС) в ситуациях, когда поставщик или получатель услуг являются налогоплательщиками из третьих стран. Так и сейчас, все больше стран присоединилось к Конвенции организации экономического сотрудничества и развития об обмене информацией и сотрудничестве между налоговыми администрациями, и они больше не считаются безналоговыми территориями или территориями низких налогов, хоть и в списке Правил Кабинета министров №276 "Правила о странах и территориях низкого налогообложения или безналоговых странах и территориях" они все еще числятся. Меняет ли это что-то в применении НДС.
Налог на добавленную стоимость
08:00, 27. Sep. 2017
В ноябре 2016 года общество с ограниченной ответственностью (ООО) "A" приобрело новый грузовой автомобиль за 26 882 EUR плюс налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 5645 EUR. Так как основная деятельность ООО "A" - это лесное хозяйство и продажа лесоматериалов, уплаченный НДС предприятие вернуло. В мае 2017 года грузовой автомобиль попал в аварию, и страховая компания признала его невозможным для использования. Согласно заключению экспертов, страховая компания оценила убытки предприятия и выплатила ООО "A" 21 000 EUR, НДС в договоре не упомянут. Как в конкретной ситуации ООО "A" вести учет НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 6. Sep. 2017
У каждого зарегистрированного плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) есть право вернуть уплаченный за границей налог за расходы, которые образовались в связи с обеспечением его хозяйственной деятельности. На практике наблюдаемо, что эта возможность используется редко, поэтому предприятия теряют уплаченные за границей деньги в виде НДС.
Налог на добавленную стоимость
08:00, 5. Sep. 2017
Предприятие построило гостиницу, в которой размещает гостей. К гостиничным услугам применима пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Как быть в случае, когда клиенту необходимо арендовать матрас для дополнительного спального места – применять ли 12% ставку НДС (как к гостиничным услугам) или ставку в размере 21% (как к аренде)?
Налог на добавленную стоимость
16:00, 30. Aug. 2017