Предприятие предоставляет услуги размещения туристов. Туристы заранее резервируют меблированные и обустроенные места ночлега для целей кратковременного нахождения – от 1 до 30 суток. Предприятие применяет к этим услугам ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Предприятие желает сдавать в аренду и меблированные и обустроенные для ночлега квартиры на 2-6 месяцев. Какую ставку НДС нужно применять предприятию в этом случае?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 19. Jan. 2018
Относится ли к приобретению мотоцикла 50% ограничение отчисления предналога налога на добавленную стоимость (НДС), согласно части 2 статьи 100 Закона "О налоге на добавленную стоимость"? Применять ли ограничение к приобретению мотоцикла, топливу и ремонту? Или же в этих случаях предналог отчисляем в 100% размере? Предприятие является плательщиком НДС.
Налог на добавленную стоимость
08:30, 18. Jan. 2018
Предприятие предоставляет услуги металлообработки - сварки, токарной обработки, фрезерования, изготовления ножей, клиньев, гидравлических цилиндров и т. д. Относятся ли к этим услугам поправки к Закону "О налоге на добавленную стоимость" (Закон о НДС) о реверсном порядке уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) для металлоизделий?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 16. Jan. 2018
Основной деятельностью предприятия является оптовая торговля строительными материалами. Поэтому с 2018 года, если реализуем товары латвийским плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС), применяется обратный порядок уплаты НДС. За отдельную плату предприятие обеспечивает и поставку этих строительных материалов клиентам. Как будет применяться НДС в этом случае?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 2. Jan. 2018
Мне, как физическому лицу (не являюсь ни самозанятым лицом, ни плательщиком налога на микропредприятия), принадлежит автомобиль. Хочу продать этот автомобиль своему предприятию – обществу с ограниченной ответственностью (ООО), где являюсь единственным участником и членом правления. Мое ООО является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Если ООО после 1 или 2 лет продаст автомобиль физическому лицу, которое не является плательщиком НДС, будет ли сделка облагаться НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 15. Dec. 2017
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "X" (латвийское предприятие, плательщик налога на добавленную стоимость (НДС)) заключило договор с иностранным предприятием (производитель) "Y" о распространении определенного товара в странах Европейского Союза. Согласно договору ООО "X" подыскивает клиентов, которые совершают заказы сразу от иностранного предприятия "Y", в свою очередь, ООО "X" ежемесячно получает бонус или комиссионную плату, рассчитывая ее от стоимости заказанного товара. Нужно ли применять налоги к этим комиссионным платам, и нужно ли эти суммы ежемесячно указывать в отчетах, подаваемых Службе государственных доходов?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 12. Dec. 2017
Установлено, что за расходы, которые не связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, например, расходы на мероприятия по развлечению работников, предналог налога на добавленную стоимость (НДС) отчислять нельзя. Неужели ли такую сделку, независимо от ее суммы, не нужно указывать в какой-либо графе декларации НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 30. Nov. 2017
04.10.2017 Европейская Комиссия (ЕК) предоставила план о крупнейшей реформе Европейского союза (ЕС) в регулировании налога на добавленную стоимость (НДС) за четверть века. Предусмотрено, что она улучшит и модернизирует налоговую систему как на государственном уровне, так и индивидуально для каждого предприятия, которое совершает приобретение и поставки товаров на территории ЕС.
Налог на добавленную стоимость
08:00, 29. Nov. 2017
Предприятие продает новостройку. В договоре о продаже указана общая стоимость за землю и здание плюс налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21%. Согласно договору покупатель оплату будет производить по частям: 1-ую часть оплатит в октябре, а 2-ую часть – в ноябре. Покупатель в октябре уплатил 1-ую часть. Если покупатель в ноябре не произведет оплату 2-ой части, сделка не произойдет и предприятию нужно будет вернуть покупателю полученную часть суммы покупки. Считается ли полученная в октябре оплата авансовым платежом? Нужно ли будет уплачивать НДС в бюджет в ноябре? Или же НДС нужно будет уплачивать по всей сделке тогда, когда получена вся сумма за покупку? Нужно ли в счете указывать стоимость земли и здания отдельно?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 28. Nov. 2017
Зарегистрированное лицо, осуществляющее индивидуальную работу (не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС)), предприятию "A" (плательщик НДС) выписывает счет за строительные работы. Получатель разрешения на строительство – предприятие "A", в свою очередь, лицо, осуществляющее индивидуальную работу, согласно договору, является субподрядчиком, который находится под надзором сертифицированного специалиста предприятия "A". Как в этой ситуации применять НДС? Как предприятию "A" декларировать эту сделку в декларации НДС?
Налог на добавленную стоимость
08:00, 24. Nov. 2017
В сентябре этого года Служба государственных доходов предоставила справку, в которой ответила на вопрос налогоплательщика о правах в полном размере отчислять предналог за расходы по приобретению и эксплуатации автомобиля категории N1G.
Налог на добавленную стоимость
09:00, 21. Nov. 2017
В 2017 году предприятие на принадлежащей ему земли построило офис и многоквартирное здание для дальнейшей продажи (облагаемая налогом на добавленную стоимость (НДС) сделка). Проектировщикам было заплачено за проект интерьера фойе (применяя НДС в размере 21% и отчисляя его в качестве предналога), а также строителям заплачено за строительство здания (применяя реверсный НДС). Нужно ли, регистрируя использование недвижимого имущества указывать в графе 4 "Общая сумма налога" части I "О регистрации недвижимого имущества (раздел А) и исключении недвижимого имущества из регистра (раздел С)" приложения НДС 7 "Отчет об использовании недвижимого имущества" (часть I отчета НДС 7) декларации НДС отчисленный предналог и рассчитанный НДС за строительство?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 17. Nov. 2017
В мае заключен договор на предоставление услуг на 1000 EUR без налога на добавленную стоимость (НДС). Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – поставщик услуг – не достигло порога доходов в 50 000 EUR и не зарегистрировалось в качестве плательщика НДС. В мае ООО, согласно условиям упомянутого договора, выписало авансовый счет на 200 EUR.
Налог на добавленную стоимость
08:30, 14. Nov. 2017
Кому подавать годовую декларацию налога на добавленную стоимость (НДС) за таксационный год (НДС 4)? Нужно ли подготавливать декларацию НДС 4 в случае, если в течение года были уточнения НДС?
Налог на добавленную стоимость
09:10, 7. Nov. 2017
Латвийское предприятие "X", которое является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Латвии, зарегистрировалось в особом режиме НДС MOSS (для услуг электронной связи, вещания и оказанных электронным способом услуг) и предоставляет услугу разработки содержания домашней страницы для предприятия "Y", которое зарегистрировано на Виргинских островах (Великобритания) и не является плательщиком НДС. Как предприятию "X" в этом случае правильно подготовить счет? Применять ли НДС Великобритании в размере 20%, или же внутренний НДС в размере 21%? В какой декларации нужно указать конкретную сделку?
Налог на добавленную стоимость
09:00, 2. Nov. 2017