Руководитель предприятия в январе 2017 года отправляется в командировку в Германию на посещение выставки. Предприятие в ноябре 2016 года зарезервировало гостиницу, о чем получен счет. Как проводить по бухгалтерии такой счет? Сразу как командировочные расходы в 2016 году? Или как авансовый платеж поставщику Европейского Союза (ЕС)? Или как расходы будущих периодов? В счете к расходам не применен налог на добавленную стоимость (НДС). Как НДС указать в бухгалтерии? Известно, что получая товар из стран ЕС, нужно применять НДС и указывать его в декларации НДС. А получая услугу?