Kā PVN deklarācijā norādīt kredītrēķinu par ES iegādātām precēm?
Labdien! 2012.gada jūnijā saņemts rēķins no Lietuvas (reversā iegrāmatots pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% ). Veikti grāmatojumi: D 2130 – K 5310 100 Ls; D 2395 – K 5721 22 Ls; D 5721 – K 2395 22 Ls. Jūlijā par šo rēķinu saņemts kredītrēķins. Kāda būs PVN likme un kā šo darījumu atspoguļot PVN deklarācijā?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- 1x nedēļā jaunāko tēmu apkopojums e-pastā
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža