Mārketinga pakalpojumus veic Lielbritānijas firma, kura nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, un izraksta rēķinu par darbiem Latvijas firmai PVN maksātājam. Vai šādu darījumu vajag aplikt ar PVN? Un kur to jārāda PVN deklarācijā?