Pakalpojums ir sniegts decembrī, pieņemšanas-nodošanas akts nav parakstīts. Rēķins par pakalpojumu tika izrakstīts janvārī, un tanī norādīts, ka pakalpojumi veikti decembrī. Klients nolēmis priekšnodokli uzrādīt decembrī, bet es uzskatu, ka varu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā darījumu uzrādīt janvārī. Kura mēneša PVN deklarācijā darījums jānorāda, un kuri normatīvie akti to nosaka?