No juridiskas personas (auto nomas uzņēmuma) uz 2 dienām tiek nomāta automašīna ar 7 pasažieru sēdvietām ārzemju viesu uzņemšanai. Kā pareizi rīkoties šajā situācijā - vai jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN), vai jāraksta maršruta lapas?
Transportlīdzekļa nodokļi
13:38, 6. Jūn. 2012
Vai iekārtu piegādei un montāžai (konkrēti mūsu gadījumā tiek uzstādīta graudu kalte) piemērojama pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reversā maksāšanas kārtība saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 13.6 pantu? Graudu kaltes uzstādīšana tiek veikta dažādos veidos – 1) iekārtu piegāde un montāža ar pamatu betonēšanu bez būvatļaujas, 2) iekārtu piegāde un montāža ar pamatu betonēšanu ar būvatļauju, 3) iekārtu piegāde un montāža ar būvatļauju; 4) iekārtu piegāde un montāža bez būvatļaujas.
Pievienotās vērtības nodoklis
09:52, 5. Jūn. 2012
Šobrīd darbinieki darba vajadzībām izmanoto savus transportlīdzekļus uz darba līguma pamata.Tā kā mums ir jāpārslēdz darījumi ar darbiniekiem uz patapinājuma līgumu, lai varētu izmantot Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļalikumā noteiktās 15 dienas, vēlos noskaidrot - vai mēs drīkstam maksāt kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojumu? Vai šajā gadījumā nebūs tā, ka ir tomēr jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)?
Transportlīdzekļa nodokļi
10:08, 1. Jūn. 2012
Man ir jautājums par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtību. Saskaņā ar grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Likums), kas stājās spēkā š.g. 1.maijā, nodokļa taksācijas periods ir viens gads. Ja automašīnas tiek izmantotas uz darba līguma pamata, par kuru periodu sanāk maksāt šo nodokli 15.jūnijā – no 1.maija vai arī jānomaksā par visu periodu no gada sākuma?
Transportlīdzekļa nodokļi
11:48, 29. Mai. 2012
Latvijā reģistrēta sabiedrība (SIA), kas nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, sniedz Izraēlas kompānijai mārketinga konsultāciju pakalpojumus (tirgus izpēte utt.). SIA izraksta rēķinus Izraēlas kompānijai par pakalpojumiem. Izraēlas kompānija no katra maksājuma Latvijas kompānijai maksā nodokli 25% no summas savā valstī. Sakiet, lūdzu, vai iespējams Latvijā šo naudu atmaksāt? Kur var izlasīt par konkrētu situāciju, lai uzzinātu, kādi vēl nodokļi var būt šajā situācijā?
Citi
09:55, 29. Mai. 2012
Pārdevu pašvaldībai atkritumu izgāztuves lietošanai 0,6 ha zemes. Vai man jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šīs zemes pārdošanu? Esmu šīs zemes īpašniece 5 gadus, māja, kurā dzīvoju 20 gadus, atrodas uz šīs zemes daļas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) konsultante teica, ka nav jāmaksā nodoklis, taču pēc deklarācijas iesniegšanas VID prasa nomaksāt nodokli. Kam ir taisnība? Kā man rīkoties?
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
09:34, 29. Mai. 2012
Mēs esam pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji Latvijā un sniedzam vienreizīgu mācību pakalpojumu Kazahstānā (pakalpojuma sniegšanas vieta - Kazahstāna) uzņēmumam, kurš ir reģistrējies Kazahstānā kā PVN maksātājs. Mēs par pakalpojumu izrakstām rēķinu: 1. lidmašīnas biļetes (neapliekams darījums), 2. telefona izdevumi (apliekams darījums), 3. komandējuma nauda lektoram (apliekams darījums). Vai mums šajā rēķinā ir jāaprēķina PVN? Ja ir, tad kuriem darījumiem?
Pievienotās vērtības nodoklis
11:04, 25. Mai. 2012
Ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekama persona sniedz pakalpojumus: profesionālā medicīniskā rehabilitācija (saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 6.pantu - neapliekamie darījumi) un mazumtirdzniecība (apliekami darījumi). Saimnieciskās darbības vajadzībām apkures nodrošināšani tiek iepirkti kokmateriāli – malka, un saskaņā ar likuma par PVN 13.2 panta 1.daļu PVN par šādiem kokmateriāliem valsts budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs.
Pievienotās vērtības nodoklis
16:11, 21. Mai. 2012
Katru gadu rodas neskaidrības par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ikmēneša atskaites nesakritību ar gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) kopsavilkuma atskaiti par darbiniekiem, kuri izmantojuši atvaļinājumu iepriekšējā gada decembrī un par kuriem atskaites tiek iesniegtas nākamā gada janvārī. Jautājumi: 1. Kura mēneša atskaitē pēc likumdošanas jāuzrāda ieturētais IIN par janvāra aprēķināto atvaļinājumu, ja naudu izmaksā decembrī kopā ar decembra atvaļinājumu? 2. Kura gada bruto algā jāuzrāda aprēķinātā un izmaksātā atvaļinājuma nauda? 3. Ja ar nākamā gada 1. janvāri mainās likme, kura likme jāpiemēro?
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
09:54, 16. Mai. 2012
Labdien! Sakiet, lūdzu, vai par iegādāto degvielu un rezerves daļām motociklam un automašīnai Volkswagen Bora, kuri ir SIA īpašumā un par kuriem uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN) netiek maksāts, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) arī ir atskaitāms tikai 80% apmērā no priekšnodokļa summas, vai tomēr pilnā apmērā? Paldies par atbildi!
Pievienotās vērtības nodoklis
16:25, 11. Mai. 2012
Labdien! Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 2012. gadā nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, atver veikalu, pērk iekārtas veikalam Latvijā un iepērk preces gan Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī (Vācijā), gan arī Latvijā. 2012. gada martā (konkrēti 23.03.2012.) SIA kļūst par PVN maksātāju. Kā pareizi sastādīt PVN deklarāciju par 2012. gada 1. ceturksni, ņemot vērā, ka ir tiesības aprēķināt priekšnodokli no precēm, kas iepirktas ar PVN apliekamo darījumu veikšanai? Inventarizācija ir veikta uz 23.03.2012., bet preču sastāvā ir gan Latvijā, gan Vācijā pirktās preces. Situāciju vēl vairāk sarežģī tas, ka firmas no Vācijas - viena izrakstīja rēķinu ar PVN 0%, viena ar 19% likmi, viena veica PVN atmaksu, kad nosūtījām viņiem PVN reģistrācijas numuru, bet viena firma atteica PVN atmaksu.
Pievienotās vērtības nodoklis
15:45, 9. Mai. 2012
Labdien! 2009. gadā SIA iegādājas jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu, kuru izmantoja saimnieciskājā darbībā un pielietoja likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 13. panta 1.2 daļu, t.i., iegādes vērtību palielināja, reizinot ar koeficientu 1,5 pirms taksācijas perioda nolietojuma summas aprēķināšanas - tātad deklarācijā tika samazināts apliekamais ienākums. 2011. gadā šis pamatlīdzeklis tika norakstīts atlikušajā vērtībā, jo piedalījās citas ražošanas iekārtas veidošanā, kura tika pārdota.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
15:02, 9. Mai. 2012
SIA, mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, sniedz arhitektūras un projektēšanas pakalpojumus. Līgums par pakalpojumu tiek noslēgts, piemēram, janvārī; februārī tiek ieskaitīts avanss, bet darbi tiek pabeigti aprīlī, aprīlī notiek arī galīgais norēķins. Jautājums: kāds apgrozījums jāuzrāda MUN deklarācijā par 1.ceturksni? Vai avansa maksājums ir jāiekļauj apgrozījumā? Vai arī visa summa jāatspoguļo 2. ceturksnī, kad ir sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts par sniegto pakalpojumu? Vai drīkst aprēķināt MUN no visām ieskaitītajām summām ceturksnī, neskatoties uz pakalpojuma sniegšanas periodu?
Mikronodoklis
12:46, 9. Mai. 2012
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs, un SIA plāno nodarbināt darbinieku ar minimālo algu. Jautājums ir - vai uzņēmuma darbiniekam jāizmaksā 200 Ls uz rokas, vai 144,75 Ls (ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) aprēķināts vispārējā kārtībā darbiniekam ar nodokļu grāmatiņu, bez apgādājamiem)?
Mikronodoklis
14:45, 8. Mai. 2012
Uzņēmums nav izpildījis savas saistības ar banku, un ir šķīrējtiesas lēmums par parāda piespiedu piedziņu no uzņēmuma, kurā ietilpst arī tiesvedības izdevumi. Vai šie izdevumi uzņēmumam ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi? Ja jā - vai ir jāpiemēro koeficients 1,5?
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
12:46, 7. Mai. 2012